PC SEMA, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PC SEMA, s.r.o.
  • IČO: 36426041
  • Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002218 KYOCERA - tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 980,00 € 02.08.2022 09.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002219 KYOCERA, HP - tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 458,80 € 02.08.2022 09.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002219 KYOCERA, HP - tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 458,80 € 02.08.2022 09.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002235 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 624,00 € 04.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002235 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 624,00 € 04.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002274 žiarivk.trubice,žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 705,20 € 04.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002347 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002347 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002380 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 833,60 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002381 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 838,00 € 31.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002382 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 804,40 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002383 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 193,20 € 31.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002497 batérie,KVM Switch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 295,20 € 28.11.2016 01.12.2016 06.12.2016 Faktúra
0000029867 Elektro material (ks) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 617,34 € 17.07.2018 12.07.2018 30.08.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000029868 Žiarovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 138,24 € 17.07.2018 18.07.2018 30.08.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040059 Svietidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 532,80 € 14.09.2018 17.09.2018 25.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
0000040060 žiarovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 345,60 € 20.07.2018 25.09.2018 25.10.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 »