Faktúra č. 0000002235

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002235
  • Popis fakturovaného plnenia: HP tonery
  • Dátum doručenia: 04.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 624,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045063
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045063 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 624,00 € 01.08.2022 05.08.2022 08.08.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť