Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000522 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 914,19 € 08.04.2020 22.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000664 DD - telekom. služby 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 145,14 € 29.04.2020 04.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000712 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 851,20 € 11.05.2020 10.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000721 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 582,84 € 27.04.2020 04.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000729 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 834,23 € 13.05.2020 27.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000717 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 823,85 € 11.05.2020 10.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000731 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 13.05.2020 10.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000002035 telekom. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62 719,20 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002035 telekom. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62 719,20 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000000893 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 617,58 € 09.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000892 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 160,99 € 09.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000899 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 014,63 € 09.06.2020 19.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000001025 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 851,20 € 07.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000001028 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 628,20 € 07.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000000376 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171 743,29 € 09.03.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000000377 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 141 633,73 € 09.03.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000000527 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 878,92 € 08.04.2020 24.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000000529 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171 608,96 € 08.04.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000000530 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32 429,57 € 08.04.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000000711 poplatky telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 141 742,81 € 11.05.2020 23.07.2020 03.08.2020 Faktúra