GO travel Slovakia


Informácie
  • Názov: GO travel Slovakia
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000498 letenka,poist.-Pathoová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 720,00 € 27.03.2017 11.04.2017 12.04.2017 Faktúra
0000000456 letenka p.Srizinec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 398,00 € 20.03.2017 12.04.2017 19.04.2017 Faktúra
0000000455 letenky p.Šuhajová+6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 2 800,00 € 20.03.2017 12.04.2017 19.04.2017 Faktúra
0000000499 zmena letenky-Ďurináková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 160,00 € 27.03.2017 12.04.2017 19.04.2017 Faktúra
0000000503 zmena letenky-Fričová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 30,00 € 27.03.2017 12.04.2017 19.04.2017 Faktúra
0000000500 zmena letenky-Melišková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 200,00 € 27.03.2017 12.04.2017 19.04.2017 Faktúra
0000000501 letenka,poist.-Šimurdová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 720,00 € 27.03.2017 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000000502 letenka,poist.-Fikselová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 720,00 € 27.03.2017 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000000720 dobropis k fa č.20170977 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 21,00 € 21.04.2017 21.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000000563 letenka,poist.-Jurkovič Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 510,00 € 04.04.2017 24.04.2017 26.04.2017 Faktúra
0000028083 zmena letenky na trase Bukurešť - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 130,00 € 09.05.2017 09.05.2017 09.05.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000000872 zmena letenky-Gagová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 130,00 € 15.05.2017 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
0000028220 letenka na trase Chongqing /CKG/ – Helsinki /HEL/ – Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 408,00 € 06.06.2017 06.06.2017 08.06.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000028242 letenka na trase Nanjing /NKG/ – Frankfurt /FRA/ – Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 365,00 € 08.06.2017 08.06.2017 08.06.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000028217 letenka na trase Wenzhou /WNZ/ – Shanghai /PVG/ – Frankfurt /FRA/ –Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 170,00 € 06.06.2017 06.06.2017 08.06.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001101 zmena letenky-Fureková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 365,00 € 12.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
0000001098 zmena letenky-Trabalík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 170,00 € 12.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
0000001099 zmena letenky-Gregušová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 408,00 € 12.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 Faktúra
0000026053 letenky KLM, Vieden-Amsterdam-Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 797,70 € 07.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000026051 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 290,24 € 05.01.2016 08.01.2016 04.01.2016 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »