Faktúra č. 238100983

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238100983
  • Popis fakturovaného plnenia: LetenkaTomáš Tabiš, Róbert Ševčík
  • Dátum doručenia: 20.06.2025
  • Celková hodnota s DPH: 1 332,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000095739
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000095739 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 332,00 € 09.06.2025 09.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť