GO travel Slovakia


Informácie
  • Názov: GO travel Slovakia
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000024640 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 303,00 € 16.01.2015 17.01.2015 20.04.2015 Mgr. Romana Weilová Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000024628 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 414,00 € 14.01.2015 16.01.2015 20.04.2015 Mgr. Romana Weilová Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000024756 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 854,00 € 10.02.2015 14.02.2015 20.04.2015 Mgr. Romana Weilová Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
0000025042 letenka Aeroflot Vieden - Moskva Sheremetyevo - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 254,00 € 24.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000000734 let.,ubyt.-Bucher Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 820,30 € 15.04.2015 24.04.2015 27.04.2015 Faktúra
0000000718 letenka,poist.-Kondela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 315,00 € 14.04.2015 27.04.2015 30.04.2015 Faktúra
0000000795 let.,poist.-Jurčišin Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 418,80 € 23.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000000794 let.,poist.-Jurčišinová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 418,80 € 23.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000000793 letenka,poist.-Machajdík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 491,70 € 23.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000025094 letenka CSA Kosice - Praha - Moskva Sheremetyevo - Praha - Kosice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 443,00 € 07.05.2015 07.05.2015 07.05.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000000840 letenka,poist.-Nagy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 282,90 € 28.04.2015 07.05.2015 13.05.2015 Faktúra
0000000837 letenka,poist.-Vokál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 452,80 € 27.04.2015 07.05.2015 13.05.2015 Faktúra
0000025143 zmena letenky Xiamen - Peking - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 130,00 € 21.05.2015 21.05.2015 21.05.2015 Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Objednávka
0000000960 letenka,poist.-Pudlák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 465,80 € 13.05.2015 20.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000025175 letenka CSA Kosice - Praha - Moskva Sheremetyevo - Praha - Kosice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 499,00 € 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000025138 UHRINOVA/ANDREA MRSVienna-Paris-Vienna, Air France 2 AF5043 02JUN VIECDG 1255 1505 3 AF5044 05JUN CDGVIECena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 0,00 € 21.05.2015 21.05.2015 04.06.2015 Ing. Peter Viglaš Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
0000001046 zmena letenky-Tomko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 130,00 € 28.05.2015 12.06.2015 15.06.2015 Faktúra
0000001134 letenka,poist.-Mižišin Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 521,80 € 08.06.2015 12.06.2015 15.06.2015 Faktúra
0000025243 letenka Tianjin - Shanghai - Peking - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 160,00 € 15.06.2015 15.06.2015 15.06.2015 Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Objednávka
0000025290 letenka Tianjin - Shanghai - Peking - Frankfurt - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 279,00 € 23.06.2015 23.06.2015 23.06.2015 Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Objednávka