Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101204 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 689,15 € 27.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101206 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 548,81 € 27.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101207 Microsoft Azure a súvisiace služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 8 113,01 € 27.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101201 spracovanie elektronických dokumentov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 26.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101200 znalecký posudok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Pavel Jurko 41748514 2 460,00 € 26.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101203 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 287,80 € 26.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101202 webinár Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 49,90 € 26.05.2026 09.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101184 BT273IA servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101197 BT197EF servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 226,49 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101199 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 263,45 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101182 účasť na konferencii SEIS 2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 35,00 € 25.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101193 Call centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Crystal Call, a. s. 35880805 8 603,85 € 25.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101198 Tlmočenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 1 360,00 € 25.05.2026 04.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101188 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 110 589,30 € 25.05.2026 05.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101191 Zabezpečenie zákazníckej podpory pre ePrihlášky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Crystal Call, a. s. 35880805 18 915,76 € 25.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101192 Zákaznícka popodra pre ePrihlášky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Crystal Call, a. s. 35880805 15 536,76 € 25.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101195 Centrálne obstaranie licenčnej podpory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o. 35737328 13 655,95 € 25.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101196 Centrálne obstaranie licenčnej podpory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o. 35737328 13 284,00 € 25.05.2026 06.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101180 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 166 498,34 € 25.05.2026 11.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101185 Právne zastupovanie MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o. 47254165 541,20 € 25.05.2026 11.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101177 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 17054281 123,00 € 25.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101181 Zabezpečenie občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 226,75 € 25.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101183 vodné, stočné 04-05/2026 Černyševského Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 291,85 € 25.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101189 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 126,10 € 25.05.2026 21.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101190 Papierové rozetky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ROIN, s. r. o. 35848901 48,27 € 25.05.2026 21.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101178 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 250 887,86 € 25.05.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101179 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 698 555,75 € 25.05.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101186 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 499 495,01 € 25.05.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101187 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 308 421,27 € 25.05.2026 23.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238101174 dodávka služieb spojených s podporou škôl DigiEdu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 558 459,36 € 22.05.2026 05.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra