Faktúra č. 238101190

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101190
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové rozetky
  • Dátum doručenia: 25.05.2026
  • Celková hodnota s DPH: 48,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000177496
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000177496 Zabezpečenie servisu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ROIN, s. r. o. 35848901 48,27 € 25.05.2026 26.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť