0000700307 |
Nákup pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 124,80 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700290 |
Servis škoda fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
198,12 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700289 |
Zimná kvapalina |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,90 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700291 |
Servis škoda superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
130,68 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700221 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
57,96 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700218 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,30 € |
09.11.2022 |
|
23.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700042 |
Servis a oprava dvoch služobných vozidiel RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
328,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700038 |
Nákup zimnej kvapaliny do ostrekovačov pre tri SMV RUŠS v objeme 5litrov do teploty -20°C. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,90 € |
28.11.2022 |
05.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700041 |
Nákup letných pneumatík pre tri SMV RUŠS v Trnave |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 124,80 € |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700220 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
289,22 € |
07.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700219 |
Servisná prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
240,58 € |
08.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700031 |
Pravidelná servisná prehliadka vozidiel škoda: 7.11.2022 superb,8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
823,60 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700032 |
Prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značky škoda:7.11.2022 superb, 8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
50,40 € |
19.10.2022 |
09.11.2022 |
|
21.10.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700061 |
Výmena pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
60,34 € |
28.04.2022 |
|
12.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700014 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
65,00 € |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
22.04.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700298 |
Nákup autopotrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700306 |
Nákup vybavenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 527,17 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700316 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 063,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700317 |
Mobilné telefony |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
189,00 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700315 |
Nákup elektro a šálky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |