Faktúra č. 0000700061
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: ALDY Trnava, a.s.
- IČO: 36229971
- Adresa: Ružindolská 14, 917 00 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700061
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena pneumatík
- Dátum doručenia: 28.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 60,34 €
- Identifikácia objednávky: 0000700014
- Dátum zverejnenia: 23.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000700014 | Objednávame u Vás prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut. | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 65,00 € | 13.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Ing. Edita Antalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
0000700067 | Stravné apríl 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 526,94 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |