Faktúra č. 0000700289

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700289
  • Popis fakturovaného plnenia: Zimná kvapalina
  • Dátum doručenia: 13.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 45,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700038
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700038 Nákup zimnej kvapaliny do ostrekovačov pre tri SMV RUŠS v objeme 5litrov do teploty -20°C. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 45,90 € 28.11.2022 05.12.2022 06.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
Tlačiť