Faktúra č. 0000700221

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700221
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena pneumatík
  • Dátum doručenia: 09.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 57,96 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700032
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700032 Prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značky škoda:7.11.2022 superb, 8.11.2022 fábia, 9.11.2022 octavia. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 50,40 € 19.10.2022 09.11.2022 21.10.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
Tlačiť