0000700125 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
04.07.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700106 |
OK Mc Donalds cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
115,88 € |
03.05.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700100 |
KK Vybíjaná žiačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
323,30 € |
25.05.2022 |
|
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700169 |
Stravné Júl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 492,42 € |
01.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700167 |
Ex.HDD 1TB |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,89 € |
13.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700168 |
Karta Doxx |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
178,22 € |
01.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700099 |
OK Fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
161,33 € |
23.05.2022 |
|
29.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700166 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
44,00 € |
14.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700165 |
Služby v zmysle zmluvy |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 040,58 € |
08.07.2022 |
|
22.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700164 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2022 |
|
21.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700133 |
2022/49:6 O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
142,86 € |
03.07.2022 |
|
15.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Poštovné máj 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
649,15 € |
10.06.2022 |
|
18.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700139 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
366,00 € |
07.07.2022 |
|
14.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700114 |
OK Chemickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
149,78 € |
31.03.2022 |
|
14.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700113 |
OK Fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
710,96 € |
31.03.2022 |
|
14.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700046 |
OK florbal žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,62 € |
25.03.2022 |
|
07.06.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700080 |
Poštovné apríl 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
126,15 € |
11.05.2022 |
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700097 |
KK Biologickej olymliády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
642,42 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700095 |
KK fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
526,74 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700093 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
07.06.2022 |
|
21.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |