Faktúra č. 0000700093

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700093
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobilné telefóny O2
  • Dátum doručenia: 07.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 141,60 €
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700344 Tlačiareň Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 EKO TONER s.r.o 47689650 1 475,62 € 20.11.2023 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
Tlačiť