Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000700017 OK Basketbal študentov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 129,77 € 14.03.2022 24.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700014 Orange 2022/271 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Orange Slovensko, a.s. 35697270 77,88 € 03.03.2022 17.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700016 OK Basketbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 129,77 € 14.03.2022 24.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700008 Poštovné Január Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 43,65 € 31.01.2022 18.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700006 Stravné Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 732,99 € 28.01.2022 25.02.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700010 KK Olympiáda Aj Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Stredná priemyselná škola 36082058 840,00 € 17.02.2022 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000700013 KKOlympiáda Ľudských práv Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 398,97 € 10.02.2022 10.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000700009 telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 958,61 € 03.02.2022 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000700011 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 596,00 € 25.02.2022 11.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000700004 telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 958,61 € 10.01.2022 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700003 Pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 REPRO Hanic 43801528 390,66 € 28.01.2022 04.02.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700005 USB Token Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 295,20 € 11.01.2022 10.02.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700001 poistenie Octavia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 130,90 € 17.01.2022 19.01.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700002 poistenie Fabia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 97,90 € 17.01.2022 19.01.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700000 poistenie Superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 174,90 € 17.01.2022 19.01.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700050 Nákup mobilných telefonov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 4 252,70 € 27.12.2022 31.12.2022 30.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700051 Nákup elektrospotrebičov a batérií pre potreby RUŠS v Trnave. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 141,70 € 27.12.2022 30.12.2022 30.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700049 Nákup dochádzkového systému Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 1 707,60 € 22.12.2022 23.12.2022 24.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700046 Nákup hygienických potrieb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 512,08 € 15.12.2022 22.12.2022 19.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700045 Nákup spotrebného materiálu pre potreby RUŠS v TT. Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 57,70 € 14.12.2022 19.12.2022 19.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka