Faktúra č. 0000700014

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700014
  • Popis fakturovaného plnenia: Orange 2022/271
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 77,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700008
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700008 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Orange Slovensko, a.s. 35697270 77,88 € 08.03.2022 03.03.2022 11.03.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700061 Výmena pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 60,34 € 28.04.2022 12.05.2022 23.05.2022 Faktúra
Tlačiť