Faktúra č. 0000700011
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: PEMAX-TRNAVA s.r.o.
- IČO: 51908204
- Adresa: Jazdecká ulica 56, 917 08 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700011
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP a PO
- Dátum doručenia: 25.02.2022
- Celková hodnota s DPH: 596,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000700006
- Dátum zverejnenia: 16.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000700006 | BOZP a PO | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | PEMAX-TRNAVA s.r.o. | 51908204 | 596,00 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | 11.03.2022 | Ing. Edita Antalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
0000700030 | Stravné | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 291,95 € | 31.03.2022 | 29.04.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |