Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000700125 Telefónia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 04.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000700106 OK Mc Donalds cup Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 115,88 € 03.05.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000700100 KK Vybíjaná žiačky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 323,30 € 25.05.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000700169 Stravné Júl 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 492,42 € 01.07.2022 29.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0000700167 Ex.HDD 1TB Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 47,89 € 13.07.2022 27.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0000700168 Karta Doxx Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 178,22 € 01.07.2022 29.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0000700099 OK Fyzikálnej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 161,33 € 23.05.2022 29.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0000700166 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 44,00 € 14.07.2022 28.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0000700165 Služby v zmysle zmluvy Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 040,58 € 08.07.2022 22.07.2022 30.07.2022 Faktúra
0000700164 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 30.06.2022 21.07.2022 30.07.2022 Faktúra
0000700133 2022/49:6 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 142,86 € 03.07.2022 15.07.2022 30.07.2022 Faktúra
0000700098 Poštovné máj 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 649,15 € 10.06.2022 18.07.2022 30.07.2022 Faktúra
0000700139 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 366,00 € 07.07.2022 14.07.2022 26.07.2022 Faktúra
0000700114 OK Chemickej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola Holíč 53638611 149,78 € 31.03.2022 14.07.2022 26.07.2022 Faktúra
0000700113 OK Fyzikálnej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola Holíč 53638611 710,96 € 31.03.2022 14.07.2022 26.07.2022 Faktúra
0000700046 OK florbal žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 129,62 € 25.03.2022 07.06.2022 26.07.2022 Faktúra
0000700080 Poštovné apríl 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 126,15 € 11.05.2022 17.06.2022 06.07.2022 Faktúra
0000700097 KK Biologickej olymliády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 642,42 € 03.06.2022 20.06.2022 06.07.2022 Faktúra
0000700095 KK fyzikálnej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Gymnázium Jána Hollého 00160466 526,74 € 03.06.2022 20.06.2022 06.07.2022 Faktúra
0000700093 Mobilné telefóny O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 07.06.2022 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »