Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700196 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 69,33 € 06.09.2022 13.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700180 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 130,58 € 06.08.2022 12.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0000700139 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 366,00 € 07.07.2022 14.07.2022 26.07.2022 Faktúra
0000700092 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 136,22 € 06.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000700070 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 193,04 € 06.05.2022 13.05.2022 23.05.2022 Faktúra
0000700031 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 237,61 € 06.04.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700039 Pekná maďarská reč Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZŠ Zoltána Kodalya s VJM 36086789 448,53 € 12.04.2022 27.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700003 Pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 REPRO Hanic 43801528 390,66 € 28.01.2022 04.02.2022 18.02.2022 Faktúra
0000700086 Papier A4 160g Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 221,10 € 24.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000700019 Papier A4 160g Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 221,10 € 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700029 Orange 2022/271 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Orange Slovensko, a.s. 35697270 140,14 € 03.04.2022 14.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000700014 Orange 2022/271 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Orange Slovensko, a.s. 35697270 77,88 € 03.03.2022 17.03.2022 04.04.2022 Faktúra
0000700229 Olympiády zo SJL Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 194,89 € 11.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700238 OK vybíjaná žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 249,63 € 21.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700022 OK vybíjaná žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 130,09 € 21.03.2022 31.03.2022 13.04.2022 Faktúra
0000700173 OK Vybíjaná Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 115,28 € 30.05.2022 25.10.2022 09.11.2022 Faktúra
0000700171 OK Vybíjaná Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 215,00 € 08.06.2022 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
0000700138 OK Vybíjaná Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola Holíč 53638611 95,42 € 31.05.2022 18.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000700146 OK Vybíjaná Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 91,22 € 31.03.2022 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
0000700313 OK Volejbal MIX Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 2 37838504 654,00 € 16.12.2022 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »