Faktúra č. 0000700086

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700086
  • Popis fakturovaného plnenia: Papier A4 160g
  • Dátum doručenia: 24.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 221,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700019
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700019 Papier A4 160g Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ST - Trade s.r.o 44883471 221,10 € 20.05.2022 24.05.2022 23.05.2022 Ing. Edita Antalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700386 Propagačný materiál Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 REPRE, s.r.o. 35810122 2 781,72 € 15.12.2023 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
Tlačiť