Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600094 NISSAN QASHQAI DIG-T Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 09.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600094 NISSAN QASHQAI DIG-T Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600216 Na základe Vašej ponuky zo dňa 05. 09. 2023 spracovanej v súlade spodmienkami uvedenými vo „Výzve na predkladanie ponúk Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 27.09.2023 04.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600081 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 743,00 € 18.08.2023 31.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600205 Zálohové platby na základe zmluvy CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 743,00 € 23.08.2023 17.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600081 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 743,00 € 18.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600018 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 247,00 € 10.02.2023 24.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600018 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 247,00 € 10.02.2023 24.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600015 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 496,00 € 06.02.2023 20.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600015 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 496,00 € 06.02.2023 20.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600303 Kancelársky materiál podľa zaslanej špecifikácie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIPAP-Andrea Móderová 46472738 4 649,60 € 28.12.2023 29.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600267 Interierové vybavenie kancelárii nábytkom Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 M.J.K. - SLOVPIL s.e.o., r.s.p. 36319007 4 557,60 € 08.12.2023 29.12.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600111 notebooky ASUS 7 ks Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 4 263,00 € 06.11.2023 20.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600111 notebooky ASUS 7 ks Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 4 263,00 € 06.11.2023 20.11.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600235 Notebook Asus Vivobook X1504ZA-BQ147W Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 4 263,00 € 31.10.2023 31.10.2023 03.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600106 Canon iR-ADV DX C3926i Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 3 276,00 € 26.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600106 Canon iR-ADV DX C3926i Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 3 276,00 € 26.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600224 Multifunkčné zariadenie Canon iR-ADV DX C3926i spĺňajúce kritéria nanami dopytovaný predmet zákazky MULTIFUNKČNÉ ZARIADE Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 3 276,00 € 12.10.2023 20.10.2023 17.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600008 ZML:Z/2022/012/006/PBa Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 01.01.2023 30.01.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600008 ZML:Z/2022/012/006/PBa Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Nuaktiv s.r.o. 35722533 3 060,00 € 01.01.2023 30.01.2023 22.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »