Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600133 Kons. účt. závierka Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 07.12.2023 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600130 Revízia elektrozariadení Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Pavol Pelech Metiz 33187037 328,32 € 29.11.2023 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600113 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 02.11.2023 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600120 Tonery Canon Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,73 € 21.11.2023 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600138 Ško.Fin.výkazníctvo Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 08.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600132 IS štátnej pokladnice Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 01.12.2023 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600116 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.11.2023 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600135 Zmluva č. 027/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 740,64 € 05.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600119 Zhotovenie pečiatky Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 17748119 34,72 € 20.11.2023 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600110 konferencia 6-7.12.2023 u Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 149,00 € 04.11.2023 08.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600128 Zmluva č.001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.11.2023 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600117 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,44 € 06.11.2023 06.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600111 notebooky ASUS 7 ks Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 4 263,00 € 06.11.2023 20.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600123 Pneumatiky pre Nissan Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MIKONA s.r.o. 31570364 327,43 € 27.11.2023 29.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600121 Tonery kompatibilné HP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 866,40 € 22.11.2023 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600125 Tonery Lexmark Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 COMERT s.r.o. 17318793 1 268,93 € 28.11.2023 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600137 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600131 ASUS VIVOBOOK 15 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 609,00 € 01.12.2023 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600139 Dobropis pneumatiky MIKON Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 MIKONA s.r.o. 31570364 327,43 € 06.12.2023 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600143 PZP Škoda Fabia Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Union poisťovňa, a. s. 31322051 97,68 € 05.10.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »