Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600100 Havarijné poistenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 946,90 € 10.10.2023 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600223 Havarijné poistenie vozidla Nissan Qashqai AA054CX Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 946,90 € 10.10.2023 12.10.2023 17.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600122 Oprava SMV Audi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Pavol Zajac 43446345 886,00 € 22.11.2023 27.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600122 Oprava SMV Audi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Pavol Zajac 43446345 886,00 € 22.11.2023 27.11.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600233 Oprava SMV AUDI A6 ŠPZ TN750GV - na základe kalkulácie ceny zo dňa19.10.2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Pavol Zajac 43446345 886,00 € 26.10.2023 22.11.2023 07.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600105 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 25.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600105 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600229 Objednávka tonerov do tlačiarní Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 31.10.2023 18.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600169 Stĺpový ventilátor Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LEDart, s.r.o. 50020552 849,90 € 20.12.2023 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600294 10x 55W stĺpový ventilátor 120cm s ukazovateľom teploty a diaľkovýmovládaním, biely Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LEDart, s.r.o. 50020552 849,90 € 20.12.2023 28.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600126 Príslušenstvo k NQ Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 FUSION Slovakia s.r.o. 44086351 848,30 € 23.11.2023 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600126 Príslušenstvo k NQ Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 FUSION Slovakia s.r.o. 44086351 848,30 € 23.11.2023 30.11.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600248 Hliníkové disky k SMV Nissan Qashqai BROCK RC34 - SCHWARZ GLANZVOLL-POLIERT a snímače tlaku v pneumatikách obj. číslo: A Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 FUSION Slovakia s.r.o. 44086351 848,30 € 22.11.2023 30.11.2023 24.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600025 Poistná zmluva 11319175 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Union poisťovňa, a. s. 31322051 836,79 € 01.03.2023 08.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600025 Poistná zmluva 11319175 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Union poisťovňa, a. s. 31322051 836,79 € 01.03.2023 08.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600135 Zmluva č. 027/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 740,64 € 05.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600260 Telekomunikačné služby a internet na základe zmluvy č. 027/2022/RUSSTNzmluva o poskytovaní služieb SWAN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 740,64 € 07.12.2023 31.12.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600057 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 739,01 € 05.06.2023 04.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600057 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 739,01 € 05.06.2023 04.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »