0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600160 |
HP 220-volt User Maintenance Kit - (220 V) - sada pro údržbu vypékacíjednotky - pro Color LaserJet C1N58A, Kód: ITK30400 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
29.03.2023 |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600234 |
Servis SMV; TN 748GV podľa kalkulácie ceny zo dňa 25.10.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
380,00 € |
26.10.2023 |
09.11.2023 |
|
03.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600231 |
Objednávka tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
23.10.2023 |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600170 |
Dobropis tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
396,30 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600163 |
Čistenie a dezinf.koberco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Milan Hlúch |
54311241 |
|
405,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600288 |
Čistenie a dezinfekcia kobercov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Milan Hlúch |
54311241 |
|
405,00 € |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600298 |
Toaletný papier TENTO ECONOMY 540 kotúčovTENTO TOALETNY PAPIER FAMILY ECONOMY 36/1 KS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
426,60 € |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
28.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600129 |
Profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
30.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600256 |
Predplatné profivzdelávanie ročný prístup |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
468,00 € |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600059 |
Zmluva 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
478,40 € |
05.06.2023 |
|
06.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600059 |
Zmluva 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
478,40 € |
05.06.2023 |
|
06.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600063 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,65 € |
04.07.2023 |
|
03.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600063 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,65 € |
04.07.2023 |
|
03.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600159 |
Tašky k ntb a lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
495,81 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |