Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600092 Online sem.TRANSFERY Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 20.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000600092 Online sem.TRANSFERY Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 20.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600094 NISSAN QASHQAI DIG-T Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 09.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600094 NISSAN QASHQAI DIG-T Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600100 Havarijné poistenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 946,90 € 10.10.2023 12.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600100 Havarijné poistenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 946,90 € 10.10.2023 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600089 Poštové služby za 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,40 € 11.09.2023 19.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600089 Poštové služby za 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,40 € 11.09.2023 19.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600104 Mobilné telefóny Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Borislav Bonda 35073951 651,60 € 18.10.2023 25.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600105 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 25.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600105 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600104 Mobilné telefóny Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Borislav Bonda 35073951 651,60 € 18.10.2023 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600099 Správne konanie v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 78,00 € 09.10.2023 27.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600099 Správne konanie v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 78,00 € 09.10.2023 27.10.2023 20.11.2023 Faktúra