Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600106 Canon iR-ADV DX C3926i Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 3 276,00 € 26.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600106 Canon iR-ADV DX C3926i Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 3 276,00 € 26.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600233 Oprava SMV AUDI A6 ŠPZ TN750GV - na základe kalkulácie ceny zo dňa19.10.2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Pavol Zajac 43446345 886,00 € 26.10.2023 22.11.2023 07.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová Riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600234 Servis SMV; TN 748GV podľa kalkulácie ceny zo dňa 25.10.2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 380,00 € 26.10.2023 09.11.2023 03.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600107 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 INTERGAM s.r.o. 44470011 391,64 € 30.10.2023 07.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600108 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 30.10.2023 08.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600108 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 30.10.2023 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600107 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 INTERGAM s.r.o. 44470011 391,64 € 30.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600109 Servis vozidla pred STK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 340,00 € 31.10.2023 07.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600112 Zmluva 0012023 BOZP 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.10.2023 14.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600109 Servis vozidla pred STK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 340,00 € 31.10.2023 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600112 Zmluva 0012023 BOZP 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600235 Notebook Asus Vivobook X1504ZA-BQ147W Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 4 263,00 € 31.10.2023 31.10.2023 03.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600116 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.11.2023 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600116 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.11.2023 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600113 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 02.11.2023 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600113 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 02.11.2023 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600115 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 235,17 € 03.11.2023 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600115 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 235,17 € 03.11.2023 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600110 konferencia 6-7.12.2023 u Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROPERTY HOLDING, a.s. 36358606 149,00 € 04.11.2023 08.11.2023 19.12.2023 Faktúra