0000600183 |
Online stream z konferencie ŠKOLSKÝ ZÁKON 2023 (20.06.-21.06.2023) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
151,20 € |
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
09.06.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600286 |
Auto-moto doplnky, kvapaliny a mazivá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
967,56 € |
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600067 |
Výmena pneumatík a oleja |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
137,40 € |
18.07.2023 |
|
01.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600067 |
Výmena pneumatík a oleja |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
137,40 € |
18.07.2023 |
|
01.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600191 |
Prezutie pneumatík na 2os. automobiloch Regionálneho úradu školskejsprávy v Trenčíne a výmena filtrov a oleja na 1 osobn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
137,40 € |
07.07.2023 |
14.07.2023 |
|
14.07.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600130 |
Revízia elektrozariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Pavol Pelech Metiz |
33187037 |
|
328,32 € |
29.11.2023 |
|
11.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600254 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov, predlžovacíchprívodov a elektrického náradia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Pavol Pelech Metiz |
33187037 |
|
328,32 € |
20.11.2023 |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600075 |
Odvoz neupotreb.majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
03.08.2023 |
|
24.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600075 |
Odvoz neupotreb.majetku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
03.08.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600194 |
Zabezpečenie prepravy neupotrebiteľného majetku štátu na zberný dvor /skládku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
120,00 € |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
27.07.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600104 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Borislav Bonda |
35073951 |
|
651,60 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600104 |
Mobilné telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Borislav Bonda |
35073951 |
|
651,60 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600228 |
Mobilné telefóny Samsung Galaxy A 13, 5g 64 GB |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Borislav Bonda |
35073951 |
|
651,60 € |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
18.10.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600000 |
BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
02.12.2023 |
|
12.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000600010 |
Zml. 001/2023 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.01.2023 |
|
14.02.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600002 |
Zml. 001/2022 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
10.01.2023 |
|
13.01.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600027 |
001/2023 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
28.02.2023 |
|
14.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600049 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2023 |
|
12.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600035 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600055 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |