Faktúra č. 0000600067

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600067
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena pneumatík a oleja
  • Dátum doručenia: 18.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 137,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600191
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600065 Školenie Inventarizácia Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Regionálne združenie miest a obcí SP- RVC Trenčín 34006273 40,00 € 21.09.2022 23.09.2022 21.11.2022 Faktúra
0000600191 Prezutie pneumatík na 2os. automobiloch Regionálneho úradu školskejsprávy v Trenčíne a výmena filtrov a oleja na 1 osobn Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 František JANKECH - JaKub 32779755 137,40 € 07.07.2023 14.07.2023 14.07.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť