Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600047 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 234,00 € 03.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600014 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 136,84 € 03.02.2023 06.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600036 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 433,93 € 04.04.2023 04.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600003 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 140,62 € 03.01.2023 02.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600310 Služby Slovenskej pošty a.s., za mesiac december 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 81,30 € 18.12.2023 31.12.2023 01.03.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600006 Poštové služby za 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,65 € 12.01.2023 17.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600016 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 92,95 € 09.02.2023 17.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600041 Poštové služby za 03/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 141,10 € 12.04.2023 19.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600032 Poštové služby za 02/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 86,65 € 09.03.2023 14.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600050 Poštové služby za 04/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 85,20 € 11.05.2023 16.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600066 Poštové služby za 06/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 312,70 € 11.07.2023 18.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600060 Poštové služby za 05/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 81,30 € 09.06.2023 17.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600089 Poštové služby za 08/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 169,40 € 11.09.2023 19.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600101 Poštové služby za 09/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 73,90 € 11.10.2023 16.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600077 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 10.08.2023 14.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600114 Poštové služby 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 133,30 € 09.11.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600156 Poštové služby 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 143,00 € 11.12.2023 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600283 Poštové služby za mesiac 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 143,00 € 14.12.2023 30.11.2023 19.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600101 Poštové služby za 09/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 73,90 € 11.10.2023 16.11.2023 13.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »