NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001641 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 283,00 € 03.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001642 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 344,24 € 03.05.2022 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001643 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 711,00 € 03.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001652 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 400,00 € 11.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001653 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 707,00 € 16.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001656 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 370,06 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001657 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,98 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001658 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 845,21 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001659 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 605,37 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001660 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 531,18 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001661 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 385,66 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001662 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 198,13 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001663 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,41 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001664 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 277,22 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001665 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 452,34 € 09.09.2019 14.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001666 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 150,78 € 09.09.2019 14.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001681 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,41 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »