SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000003079 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 583,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003002 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003001 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002937 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003000 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002874 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 634,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002875 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 197,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002877 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 130,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002939 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 207,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002938 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 271,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002878 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002878 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002876 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002876 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002873 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 265,00 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002787 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 221,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002786 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 244,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002729 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 307,00 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002784 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 958,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |