SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000763 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 603,00 € | 07.05.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000000762 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 334,00 € | 07.05.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000000963 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 417,22 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001034 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 529,22 € | 12.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000000962 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 419,41 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000000939 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 735,41 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000000940 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 338,26 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001037 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 385,00 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001036 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 147,10 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001166 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 433,96 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001168 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 780,90 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001169 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 653,46 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001165 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 454,47 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
0000001164 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 209,35 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
0000001167 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 193,13 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
0000001163 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 448,10 € | 27.06.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
0000001667 | letenka Kurucz | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 237,00 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||
0000001666 | letenka Pinčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 250,00 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | ||||
0000001103 | letenka Dušeková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 348,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
0000001535 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 478,00 € | 21.09.2021 | 11.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |