SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000000763 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 603,00 € 07.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000762 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 334,00 € 07.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 417,22 € 05.06.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001034 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 529,22 € 12.06.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000962 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 419,41 € 05.06.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000939 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 735,41 € 31.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000000940 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 338,26 € 31.05.2019 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001037 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 385,00 € 12.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001036 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 147,10 € 12.06.2019 01.07.2019 08.07.2019 Faktúra
0000001166 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 433,96 € 27.06.2019 09.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001168 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 780,90 € 27.06.2019 10.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001169 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 653,46 € 27.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000001165 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 454,47 € 27.06.2019 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001164 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 209,35 € 27.06.2019 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001167 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 193,13 € 27.06.2019 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
0000001163 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,10 € 27.06.2019 13.08.2019 20.08.2019 Faktúra
0000001667 letenka Kurucz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 237,00 € 06.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001666 letenka Pinčák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 250,00 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001103 letenka Dušeková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 348,00 € 02.07.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001535 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 478,00 € 21.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra