SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001103 | letenka Dušeková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 348,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
0000001146 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 422,00 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001150 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 569,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001151 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 89,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001152 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001153 | Letenka - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 36,00 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001163 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 448,10 € | 27.06.2019 | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||
0000001164 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 408,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001164 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 209,35 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
0000001165 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 454,47 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
0000001166 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 433,96 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001167 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 193,13 € | 27.06.2019 | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
0000001168 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 780,90 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001169 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 653,46 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001174 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 296,00 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||
0000001184 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 990,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
0000001185 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 229,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
0000001186 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 521,00 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||
0000001187 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 604,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
0000001226 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 691,00 € | 22.02.2022 | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |