PC SEMA, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PC SEMA, s.r.o.
  • IČO: 36426041
  • Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000001989 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 256,40 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002050 HP toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 068,00 € 25.11.2021 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001304 žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 138,24 € 23.07.2018 06.08.2018 08.08.2018 Faktúra
0000001376 elektro materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 617,34 € 31.07.2018 21.08.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001700 žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 345,60 € 19.09.2018 10.10.2018 11.10.2018 Faktúra
0000001701 stropné svietidlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 532,80 € 19.09.2018 12.10.2018 16.10.2018 Faktúra
0000001991 strop.svietidlá,žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 721,20 € 22.10.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000002180 žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 104,40 € 21.11.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000002274 žiarivk.trubice,žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 705,20 € 04.12.2018 31.12.2018 07.01.2019 Faktúra
0000000509 elektro materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 134,94 € 01.04.2019 18.04.2019 24.04.2019 Faktúra
0000000735 elektro-materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 928,80 € 02.05.2019 09.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000838 predlž.káble,žiarivka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 371,64 € 17.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000000837 žiarivka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 36,00 € 17.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000001059 bubon gumený Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 120,00 € 17.06.2019 02.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000001148 elektro-materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 860,00 € 26.06.2019 12.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001619 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 660,40 € 29.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001584 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 648,80 € 28.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001486 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 960,40 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002041 pouličné svetlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 487,44 € 21.10.2019 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7