PC SEMA, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PC SEMA, s.r.o.
  • IČO: 36426041
  • Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000509 elektro materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 134,94 € 01.04.2019 18.04.2019 24.04.2019 Faktúra
0000000735 elektro-materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 928,80 € 02.05.2019 09.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000000837 žiarivka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 36,00 € 17.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000000838 predlž.káble,žiarivka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 371,64 € 17.05.2019 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
0000001029 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 678,80 € 19.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001035 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 722,00 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001038 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 159,20 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001059 bubon gumený Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 120,00 € 17.06.2019 02.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000001113 Kyocera odpad. nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 62,40 € 03.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001148 elektro-materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 860,00 € 26.06.2019 12.07.2019 19.07.2019 Faktúra
0000001234 HP toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 600,00 € 23.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001284 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 722,80 € 04.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001304 žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 138,24 € 23.07.2018 06.08.2018 08.08.2018 Faktúra
0000001376 elektro materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 617,34 € 31.07.2018 21.08.2018 17.09.2018 Faktúra
0000001448 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 059,20 € 30.03.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001449 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 937,60 € 30.03.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001486 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 960,40 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001584 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 648,80 € 28.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001597 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 513,60 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001598 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 597,20 € 26.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »