Faktúra č. 0000001619

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001619
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 29.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 660,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044109
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044109 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 660,40 € 20.09.2021 05.10.2021 06.10.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044109 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 660,40 € 20.09.2021 05.10.2021 06.10.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť