Faktúra č. 0000000509

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000509
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 134,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040874
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040874 Žiarovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 134,94 € 18.03.2019 10.04.2019 29.05.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť