Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001775 Biznis Partner-07/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 088,10 € 08.08.2014 15.08.2014 19.08.2014 Faktúra
0000001857 popl.-satelit.pripojenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 18.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000001860 dátové služby-03/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 18.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000001784 Virtual Voice NET-07/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 172,90 € 11.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000001858 popl.-satelit.pripojenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 18.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000001859 popl.-satelit.pripojenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 18.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000001783 smerovač CISCO-07/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 11.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000001855 popl.-satelit.pripojenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 18.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000001856 popl.-satelit.pripojenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 18.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000001785 dátové služby-07/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 11.08.2014 21.08.2014 25.08.2014 Faktúra
0000002212 tel.služby-pevná sieť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.09.2014 19.09.2014 24.09.2014 Faktúra
0000002211 tel.služby-pevná sieť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 270,82 € 10.09.2014 19.09.2014 24.09.2014 Faktúra
0000002210 tel.služby-pevná sieť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 10.09.2014 22.09.2014 24.09.2014 Faktúra
0000002079 mesačný poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19 386,04 € 08.09.2014 22.09.2014 24.09.2014 Faktúra
0000002217 tel.služby-pevná sieť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 906,69 € 10.09.2014 23.09.2014 26.09.2014 Faktúra
0000002264 internet-08/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156 465,60 € 18.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 Faktúra
0000002259 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23 578,50 € 18.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 Faktúra
0000002257 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 18.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 Faktúra
0000002256 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31 360,28 € 18.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 Faktúra
0000002260 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24 074,45 € 18.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 Faktúra