Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000390 telek.služby-dát.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 768,50 € 27.02.2014 05.03.2014 06.03.2014 Faktúra
0000000389 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 255 222,90 € 27.02.2014 06.03.2014 10.03.2014 Faktúra
0000000478 telek.služby-CISCO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 07.03.2014 12.03.2014 13.03.2014 Faktúra
0000000477 telek.služby-dát.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 312,00 € 07.03.2014 13.03.2014 17.03.2014 Faktúra
0000000476 telek.sl.-Biznis Partner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 447,75 € 07.03.2014 17.03.2014 18.03.2014 Faktúra
0000000678 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29 434,21 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000674 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,00 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000677 telek.služby-dát.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 965,30 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000676 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36 831,60 € 31.03.2014 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
0000000679 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 255 055,20 € 31.03.2014 11.04.2014 14.04.2014 Faktúra
0000000680 telek.služby-internet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156 465,60 € 31.03.2014 11.04.2014 14.04.2014 Faktúra
0000000785 smerovač CISCO-03/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 09.04.2014 16.04.2014 23.04.2014 Faktúra
0000000784 dátové služby-03/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.04.2014 16.04.2014 23.04.2014 Faktúra
0000000673 dátové služby-2/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 31.03.2014 16.04.2014 24.04.2014 Faktúra
0000000786 Biznis Partner-03/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 435,21 € 09.04.2014 17.04.2014 24.04.2014 Faktúra
0000000972 internet-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.05.2014 12.05.2014 23.05.2014 Faktúra
0000000971 smerovač CISCO-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 127,26 € 07.05.2014 12.05.2014 23.05.2014 Faktúra
0000000973 Biznis Partner-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 444,76 € 07.05.2014 22.05.2014 27.05.2014 Faktúra
0000001187 dátové služby-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,16 € 30.05.2014 04.06.2014 05.06.2014 Faktúra
0000001193 dát.služby-04/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 24 922,50 € 29.05.2014 04.06.2014 05.06.2014 Faktúra