GO travel Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001285 letenka-Boháček Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 748,00 € 12.06.2014 08.07.2014 11.07.2014 Faktúra
0000001178 letenka,bus-Hricovíni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 676,30 € 30.05.2014 08.07.2014 11.07.2014 Faktúra
0000001287 letenka,bus-Wagner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 317,90 € 12.06.2014 08.07.2014 11.07.2014 Faktúra
0000001311 letenka,poist.-Miňo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 369,80 € 13.06.2014 08.07.2014 11.07.2014 Faktúra
0000001309 letenka,poist.-Valová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 371,00 € 13.06.2014 08.07.2014 11.07.2014 Faktúra
0000001308 letenka,poist.-Vala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 371,00 € 13.06.2014 08.07.2014 11.07.2014 Faktúra
0000001469 letenka-Šipko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 634,00 € 30.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001292 letenka-Čellárová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 435,00 € 12.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001460 zmena let.-Garančovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 90,00 € 30.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001463 letenka,bus-Korytiaková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 506,30 € 30.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001367 FO-letenka-Szabo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 634,00 € 18.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001518 letenka-Hozlárová+3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 315,60 € 04.07.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001468 letenka,bus-Holúbek+4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 924,40 € 30.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001466 letenka,bus-Novotná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 348,30 € 30.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001464 letenka,bus-2 osoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 919,80 € 30.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001465 letenka-Belovič Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 367,00 € 30.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001294 letenka-Pitel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 290,00 € 12.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001368 FO-letenka-Demková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 724,00 € 18.06.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001519 letenka-Sekáčová+1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 945,80 € 04.07.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra
0000001516 let.,bus-Magdolenová+1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 895,80 € 04.07.2014 11.07.2014 15.07.2014 Faktúra