GO travel Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31380123
  • Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000090 letenka-Pathoová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 569,63 € 25.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000059 FO-letenka-Malíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 469,63 € 21.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000057 letenka-Jakubík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 538,15 € 21.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000067 letenka-Malíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 749,63 € 21.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000058 FO-letenka-Babiaková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 722,63 € 21.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000064 letenka-Gers,Rovňanová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 973,22 € 21.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000068 letenka-Hermanovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 89,98 € 21.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000066 letenka-Pathoová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 729,63 € 21.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000060 letenka-Jurkovič Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 509,70 € 21.01.2016 02.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000070 letenka-Molnár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 292,12 € 21.01.2016 03.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000065 letenka-Janáček,Gondová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 584,30 € 21.01.2016 05.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000063 letenka-Šiškovič Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 597,52 € 21.01.2016 05.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000082 letenka,poist.-Mižišin Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 546,90 € 25.01.2016 03.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000083 letenka,poist.-Molčan Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 502,80 € 25.01.2016 03.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000069 letenka-minister Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 597,52 € 21.01.2016 03.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000071 letenka-Kanovská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 282,85 € 21.01.2016 03.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000087 letenka-Petrová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 388,76 € 25.01.2016 05.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000062 letenka-Szudi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 Stavebné práce, opravárenské práce 569,63 € 21.01.2016 05.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000094 letenka-Fodovorá+1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 139,26 € 25.01.2016 03.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000000092 letenka-Divičanová,Auxtov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 299,26 € 25.01.2016 05.02.2016 09.02.2016 Faktúra