Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100093 Konzultačné a auditorské služby 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 224 592,29 € 27.01.2026 24.03.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100094 Konzultačné a auditorské služby 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 24 109,23 € 27.01.2026 24.03.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100092 Servis auta BL130GR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 564,57 € 26.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100085 Microsoft Azure a súvisiace služby12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 1 576,21 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100086 IS RIAM 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100089 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 525,59 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100090 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 042,58 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100091 Dodávka elek.energie 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 359,21 € 26.01.2026 08.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100087 Mesečný paušál 12/2025*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 915,00 € 26.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100088 AA240MB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 1 581,41 € 26.01.2026 19.02.2026 JUDr. Marcel Vysocký PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100071 Grafické služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ALLT STUDIO, s.r.o. 46916504 36 961,50 € 23.01.2026 01.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100069 zabezpečenie protokolárnych darov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra 00162311 450,00 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100070 Protokolárne dary - med lesný, 450g Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola, Pod Banošom 80, Banská Bystrica 45017000 600,00 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100072 servis BT273IA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 957,15 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100073 Zabezpečenie občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 964,55 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100074 Prenájom nebyt. priest. Zvolen 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ZOS Zvolen s.r.o. 31639526 506,57 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100076 Prenájom nebyt. priest. Košice 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Róbert Gerec - CORTEC 32510551 900,00 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100078 Prenájom nebyt. priest. Zvolen 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ZOS Zvolen s.r.o. 31639526 682,74 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100079 Prenájom nebyt. priest. Košice 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Róbert Gerec - CORTEC 32510551 900,00 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100082 účasť na konferencii ALMA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 35998407 200,00 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100083 Objednávka na konferenciu Alma Zvolen Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 35998407 150,00 € 23.01.2026 02.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100075 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 266,00 € 23.01.2026 04.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100077 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 590,00 € 23.01.2026 04.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100080 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 961,00 € 23.01.2026 04.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100081 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 422,00 € 23.01.2026 04.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100084 Multisport benefit pre zamestnancov 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 7 759,42 € 23.01.2026 17.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100066 dodávka energie 12/25*383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 18,39 € 22.01.2026 01.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100067 Elek. energia 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 14,24 € 22.01.2026 01.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100065 Ubytovacie služby počas ZPC vo Vatikáne/383 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 30845157 5 780,00 € 22.01.2026 10.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238100050 Vodné,stočné 01/26 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,30 € 20.01.2026 01.02.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra