Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001818 Kvalifikovaný certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 07.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001823 Servis - BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 90,00 € 07.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001823 Servis - BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 90,00 € 07.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001820 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 07.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001825 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 07.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001752 Elektrický stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DELSO INTERIÉRY, s.r.o. 24698016 938,00 € 07.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001812 Telekom. služby 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 122,77 € 06.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001811 Servisné služby 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 143 033,70 € 06.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001795 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 96 929,00 € 06.06.2023 20.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001809 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 279,00 € 06.06.2023 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001814 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001816 poplatky za služby 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 576,30 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001799 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 480,00 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001808 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 282,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001808 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 282,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001806 Videozáznam zo seminára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 490,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001806 Videozáznam zo seminára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 490,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001815 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001815 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001796 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 138,40 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001810 Čipová karta Starcos 3.7 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 36,00 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001798 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 292,00 € 06.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001807 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 190,00 € 06.06.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001803 Vysielanie reklam. spotov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D.EXPRES, k.s. 35709651 16 812,31 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001817 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 500,30 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001813 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 06.06.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001802 Vysielanie reklam. spotov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 27 012,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001797 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 148,03 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra