Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003004 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003003 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 389,60 € 09.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003002 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 425,20 € 09.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003001 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 11 710,54 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003000 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002999 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002998 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002997 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002996 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002995 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 963,25 € 07.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002994 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 750,00 € 07.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002993 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 412,00 € 07.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002992 Elektrina - 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 07.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002991 Servis výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 07.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002990 Strážna služba - 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 963,62 € 07.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002989 Telekom. služby 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2 442,77 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002988 Prevádzka uzla siete - 4Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 07.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002987 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002986 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002985 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 746,94 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002984 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 06.12.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002983 Servisná podpora 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 06.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002982 Správa apl. a serverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 880,00 € 06.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002981 Servis - BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 2 043,37 € 06.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002980 Ticket Restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 34 216,21 € 06.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002979 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 153,89 € 06.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002978 Náklady spojené s letom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 663,62 € 06.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002977 Náklady spojené s letom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 032,88 € 06.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002976 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 634,50 € 06.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002975 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 666,00 € 06.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »