Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101169 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SISI real, s.r.o. 36736520 350,00 € 21.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101170 Zabezpečenie pracovného stretnutia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOTEL DEVÍN, a.s. 31395741 928,40 € 21.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101171 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 FRESH REPUBLIC s. r. o. 46419446 137,40 € 21.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101172 Rozvoj IS RIS PnZ 005/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 119 064,00 € 21.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101173 Rozvoj IS RIS PnZ 005/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 253 011,00 € 21.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000176141 ubytovanie vysokoškolského profesora z ČR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 578,50 € 20.05.2026 21.05.2026 Mgr. Martina Malíková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
1000176690 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 17054281 123,00 € 20.05.2026 21.05.2026 Ing. Jana Vavřinková HŠR/Vedúci oddelenia Objednávka
238101165 Rozmnožovacie stroje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Z + M servis a. s. 44195591 169 260,30 € 20.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101166 DEKVS_zľava_042026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -15,20 € 20.05.2026 21.06.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000175412 účasť na konferencii SEIS 2026 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 35,00 € 19.05.2026 20.05.2026 doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Objednávka
1000175772 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SISI real, s.r.o. 36736520 350,00 € 19.05.2026 20.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000175937 Autobusová doprava na školenie sekcie rozpočtu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 1 476,00 € 19.05.2026 20.05.2026 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000176384 Zabezpečenie pracovného stretnutia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOTEL DEVÍN, a.s. 31395741 928,40 € 19.05.2026 20.05.2026 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000175496 Personalizované odporúčania pre výber SŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARMSTRONG CC, s.r.o. 35892391 116 013,60 € 19.05.2026 21.05.2026 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238101151 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 229,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101152 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 223,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101153 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 283,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101154 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 626,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101155 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 710,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra
238101156 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 360,00 € 19.05.2026 03.06.2026 Ing. Lívia Kopkášová HŠR / vedúci oddelenia Faktúra