0000030129 |
Iveta Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
19,70 € |
21.11.2022 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030120 |
Zuščík Vivienne Bc. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
19,06 € |
21.11.2022 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030813 |
CP 311 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
110,50 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030822 |
CP 254 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
84,65 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030792 |
CP 290 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
6,40 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030801 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,09 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030812 |
CP 310 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
110,50 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030815 |
CP 332 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
19,06 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030824 |
CP 256 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
163,02 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030825 |
CP 295 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
235,55 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030790 |
CP 316 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
23,32 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030820 |
CP NP SOK 38 Valovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
18,98 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030819 |
CP NP SOK 37 Danišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danišová Daniela |
|
|
19,06 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030826 |
CP 237 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
303,21 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030821 |
CP NP SOK 35 Fuksová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
18,98 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030793 |
CP 334 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,98 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030802 |
preplatenie nápň do lekár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
31,17 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030823 |
CP 255 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
301,98 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030814 |
CP 389 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
9,60 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030791 |
CP 342 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,20 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030774 |
preplatenie - pracovné st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,30 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030787 |
CP 291 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,80 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030789 |
CP 313 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,25 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030785 |
CP 309 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,70 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030788 |
CP 292 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,40 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030786 |
CP 283 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030782 |
CP 282 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,46 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030783 |
CP 285 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
36,84 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030784 |
CP 300 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
111,72 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030781 |
CP 258 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,26 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |