Faktúra č. 0000030821

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Linda Fuksová
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030821
  • Popis fakturovaného plnenia: CP NP SOK 35 Fuksová
  • Dátum doručenia: 13.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 18,98 €
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030962 občerstvenie MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 2 965,00 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
Tlačiť