Faktúra č. 0000030821
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Linda Fuksová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030821
- Popis fakturovaného plnenia: CP NP SOK 35 Fuksová
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 18,98 €
- Dátum zverejnenia: 19.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030962 | občerstvenie MVCF | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 2 965,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | ||||
0000030962 | občerstvenie MVCF | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 2 965,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |