0000700165 |
Prezutie SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
126,30 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700195 |
Servis Fábia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
121,32 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700196 |
Servis Superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
42,30 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700068 |
Oprava zámku na SMV Škoda Fábia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
121,32 € |
22.05.2023 |
26.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700069 |
Výmena predných stieračov na SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
42,30 € |
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700063 |
Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies služobných áut značkyŠkoda: 02.05 superb, 03.05.2022 fábia, 04.05.2022 o |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
126,30 € |
25.04.2023 |
04.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700292 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700261 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.07.2023 |
|
14.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700218 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.06.2023 |
|
15.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700153 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
03.05.2023 |
|
17.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700095 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
12.04.2023 |
|
26.04.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700048 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
02.03.2023 |
|
16.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700020 |
APIS |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700275 |
Vyhodnotenia olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
783,08 € |
22.06.2023 |
|
28.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700194 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
346,19 € |
12.04.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700145 |
Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
399,18 € |
21.03.2023 |
|
06.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700027 |
OK Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času DS |
42299080 |
|
359,74 € |
25.01.2023 |
|
07.03.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700242 |
Vyhodnotenia olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
1 350,85 € |
14.06.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700187 |
Biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
193,89 € |
21.04.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700212 |
Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
158,45 € |
26.04.2023 |
|
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |