Faktúra č. 0000700357

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700357
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie SMV
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 83,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700088
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700088 Kompletné prezutie pneumatík a vyváženie kolies troch SMV Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 83,10 € 02.11.2023 01.11.2023 29.11.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
Tlačiť