0000700016 |
OK Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
129,77 € |
14.03.2022 |
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700059 |
OK Mini futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
129,84 € |
11.04.2022 |
|
11.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700022 |
OK vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
130,09 € |
21.03.2022 |
|
31.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700180 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
130,58 € |
06.08.2022 |
|
12.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700279 |
OK stolny tenis Trnava |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
130,64 € |
22.11.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700291 |
Servis škoda superb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
130,68 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700001 |
poistenie Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
130,90 € |
17.01.2022 |
|
19.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700051 |
OK v malom futbale |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
132,92 € |
13.04.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700052 |
Mc Donald Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
132,92 € |
14.04.2022 |
|
03.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700092 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
136,22 € |
06.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700029 |
Orange 2022/271 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
140,14 € |
03.04.2022 |
|
14.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700206 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700191 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.09.2022 |
|
16.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700176 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700093 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
07.06.2022 |
|
21.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700067 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
141,60 € |
02.05.2022 |
|
16.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700315 |
Nákup elektro a šálky |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
29.12.2022 |
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700051 |
Nákup elektrospotrebičov a batérií pre potreby RUŠS v Trnave. |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
141,70 € |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
Mgr. Juraj Bottka |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700212 |
O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,98 € |
03.11.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700149 |
OK Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
142,35 € |
09.05.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |